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GRP-U8财务软件反记账操(cāo)作流程
对于财(cái)务人员来说(shuō),必然会出现这样的(de)情况:凭证不小心记(jì)错了.需要修改(gǎi)证书.需要删除凭证.上个月的凭证需要修改.这种(zhǒng)情况(kuàng)怎(zěn)么办?我(wǒ)们需要使用反记账和反(fǎn)结账。
在GRP-U8在财务管(guǎn)理软件中,凭证的反记账(zhàng)、反(fǎn)结账等操作不再隐藏,可以直接在(zài)系统功能中调(diào)用,非常方便。让我们来看(kàn)看具体的操作吧(ba)!
1.反记账凭证(zhèng)
首先(xiān),你可以打开你想要的反记账凭证(zhèng),然后点击左上角的凭证“文件反记账”,可以反(fǎn)记账凭(píng)证。
所以问(wèn)题是,如何批量记(jì)账一批凭(píng)证(zhèng)?我们可以点击下面的凭证处理点击“已记账”标(biāo)签,
找到(dào)你想要的反记账凭证。然后点击左上角的“文件”-“凭证反记(jì)账”。。从界面中选择(zé)“所有凭证”或者“所选凭证”即(jí)可。
2.反结(jié)帐凭证
如果当月(yuè)结算,则(zé)意味着当月凭证已(yǐ)密(mì)封,不能(néng)进行反记账(zhàng)审计等修改操(cāo)作。此时,我们需要(yào)使用(yòng)软件“凭证反(fǎn)结(jié)账”功能。
点击左侧“账务处(chù)理”-“期(qī)末处理”-“反(fǎn)结账”
确定当前反结账日(rì)期是否正确,点击执(zhí)行即可(kě)反结账当月(yuè)
注(zhù)意:
1.如果把底部“自(zì)动删(shān)除期末处理(lǐ)生(shēng)成的凭证”如果打(dǎ)勾(gōu),电脑会自动删除每月自动生成的收(shōu)支(zhī)结(jié)转凭证。
2.要依次进(jìn)行反结账。比(bǐ)如系统已经结账到7月,要(yào)修改1月份的凭(píng)证,登录到7月(yuè)份(fèn)进行反(fǎn)结账,然后退出重新登录(lù)到6月份。1月(yuè)份的凭证只有在反结(jié)账后才(cái)能修改。
3.反年结的正确操作(zuò)
假如需要修改(gǎi)往年的(de)凭证、反记账等操作,正确的步骤应该是什么?让我们一起来看看(kàn)。
例如:我们应该在2016年11月对1号凭证进行反记账(zhàng),然后对凭证进行审核和修改。现在的业务已(yǐ)经到(dào)了2017年7月,所有的凭证(zhèng)都记账了(le)。
步骤1:对2017年所(suǒ)有凭证进行反记账(zhàng)(重要!
步(bù)骤2:重新(xīn)登录软件,业务(wù)日期为2016-12-31。然(rán)后(hòu)进行反结账操作。
新的GRP-U在8软件(jiàn)中,反年结不需要(yào)强制备份下一年(nián)的数据,可以直接点击执行,12月(yuè)反结账(R9系列软件还需要保存新年数据)。
步骤3:12月16日反结账后,还需要进入(rù)11月,进行反(fǎn)结账,然后对11月1日的凭证进行(háng)反记(jì)账和凭证审核。